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批准逮捕!"侯"涉嫌挪用比特币挖矿机一万多元,公安局立案。最新进展来了

来源:中国证券报

公司董事涉嫌挪用资金购买比特币矿机、擅自转移公司资金、私自刻制公章.案件的最新进展来了。。

6月2日晚间,*ST中昌(维权)发布公告称,公司董事李群南因涉嫌挪用资金罪被北京市公安局朝阳分局刑事立案后,公司从公安、司法机关获悉,2022年6月1日,北京市朝阳区检察院对李群南作出批准逮捕决定。

*ST中昌';s2021年报显示,李群南1982年出生,学士';曾担任上海云科网络科技有限公司董事;曾任*ST中昌董事长、总经理,现为公司董事。

涉嫌挪用资金购买矿机。,私刻公章。

根据*ST中昌';回复上海证券交易所5月14日问询函上海云科网络科技股份有限公司(以下简称"上海云客"),任职期间被挪作他用。。如李群南涉嫌挪用资金购买矿机并支付托管费、李群南为对外投资决策并支付资金、未经审批程序转移公司资金等。此外,李群南还涉嫌私自刻制公章、伪造、变造公司文件。为了杜绝之前以非法占有为目的挪用公司资金。

2021年9月2日,霍尔果斯云朗网络科技有限公司(以下简称"云朗网络"),公司子公司,与陆签订投资协议。,对江苏通信科技有限公司出资4000万元,持股20%,其中云朗网络代孙出资500万元,代其持股2.50%;云朗网络实际出资3500万元,持股比例17.50%。投资部主任李群南决定亲自实施。

根据公司银行对账单,2021年9月22日至12月31日,有19笔资金转账未按照公司规定有效履行审批程序';公司章程及财务管理要求,涉及人民币1195.83万元、美元299万元、新加坡元194万元。按照2021年12月31日的汇率,总额为4017.44万元。

公司查合同发现,2021年1-9月,公司支付2781.21万元购买服务器,在公司不形成资产';从本质上来说。同时,查阅资产购买合同后发现购买内容为神马矿机(型号:M31S-76T44W)和超算服务器(型号S10Pro),是目前主流的比特币矿机。它们只用于比特币挖矿,不能应用于公司';的业务。。而且公司日常运营不需要大规模购买服务器作为业务支撑,只需要按需租用上游行业服务器流量即可。另外,公司支付的保管费为2524.34万元,为上述矿机的保管费。公司支付的49.17万元定金也是上述矿机的定金,共计约5354.72万元。

公司表示,在上海毕昇起诉上海金彩与上述矿机相关的案件中,上海毕昇';申诉书提到,上海金彩"2021年5月13日上午突然篡改313矿机收入账户地址"。然而,上海金彩并没有从相关收入账户的地址取得收入。

公司表示,在上海毕升起诉与上述矿机相关的上海金彩一案中上海毕升';申诉书提到,上海金彩"2021年5月13日上午突然篡改313矿机收入账户地址",但上海金彩并未从相关收入账户地址取得收入。

截至公告日,,公司尚未统计李群南涉嫌挪用公司资金擅自购买的矿机相关资产;李群南涉嫌挪用公司';美国基金擅自支付高额托管费,但公司并未获得相关收益。

公司报案后,2021年11月11日,北京市公安局朝阳分局发布李群南';s涉嫌挪用公司资金,要求李群南到公安机关回答问题并配合调查,给他足够的时间,但李群南始终拒绝配合。

严重影响公司正常运营。

根据*ST中昌的公告,在公司';李群南所掌管的公司及其子公司的原有管理层经营不善,公司部分业务受到不利影响。该公司';s2021年1-6月净亏损2866.12万元。去年同期为15.92万元,同比下降17,905.60%;其中,子公司上海云科2020年1-6月净利润为2928.15万元,1-12月净利润为7686.20万元。2021年1-6月净利润仅为988.34万元。与2020年上半年相比,2021年上半年业绩大幅下滑。

债务危机爆发后,前任管理团队处理不当,管理不善。,导致大客户如我爱我家,大供应商百度等。与中昌的合作陆续停止,导致整体业务规模萎缩。李群南涉嫌挪用上市公司资金,致使公司';的流动性困难,从而导致该公司';s资金流紧张,无法支付大量的业务资金,大量业务停滞不前。公司随时可能出现现金流断裂。

为规范公司治理,公司新管理层于9月底开展了对下属公司的核查工作,对下属公司的董事、监事进行了改派和委派。但在交接过程中,李群南辞退了下属公司的员工。与此同时,该公司';s现任主管、现任员工主管和部分员工拒绝交出部分财务资料和人事资料。在这个过程中,公章失控,大客户和供应商停止合作,大量应收账款没有及时收回,部分财务资料没有提供。导致印章管理、销售收款、采购付款、收入成本确认等与财务报告编制相关的诸多重要流程的内部控制执行存在重大缺陷。

截至2021年12月31日,李群南';美国涉嫌挪用资金的问题没有得到妥善处理。因此,公司内部控制的实施存在重大缺陷';内部监管环境、重大资产购买决策的审批、对外支付的审批。无法确定该事项是否涉及李群南董事';刑事立案构成关联交易和关联资金,是否存在其他形式的潜在关联交易。。相关内控操作失败,导致会计师事务所2021年出具负面内控审计报告。

对延期年报问询函的回复

2022年5月25日*ST中昌收到上交所关于年报信息披露监管的问询函。年报显示,公司预计应收账款余额和坏账准备计提信用损失分别为2.37亿元和3367.9万元。其他应收款余额2.05亿元,坏账准备余额1644.31万元。。2021年末,公司预付6143.15万元,未计提减值准备。截至审计报告日,年度审计师未能获得足够和适当的审计证据,以判断应收款项和预付款项的性质和真实性,以及减值准备的充分性和可收回性。

上交所要求公司进行补充披露:结合相关应收账款、其他应收款和预付账款的交易背景和交易对手情况,说明关联交易是否具有商业实质、是否构成关联交易、是否占用资金;结合公司';的运营、客户、坏账准备政策等。,说明本期对应收账款和其他应收款计提坏账准备的具体情况,是否存在应计提减值而未计提的情况;上述应收及预付款项是否有相应的原始交易数据支持?,并结合与客户、供应商等关联方的对账和回复,说明对财务报表的具体影响;结合实际情况,说明本期未计提预付款项减值准备的原因及合理性。请查看会计意见。

2022年6月1日,*ST中昌公告称,公司收到上述监管问询函后,积极组织相关人员落实,并对涉及的问题进行了逐一解答。由于涉及问题较多,为确保回复的真实性、准确性和完整性,公司向上海证券交易所申请后,将延期回复监管问询函。

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文章来源: 理财天下网
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